关于转发中国注册会计师协会《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
各市注册会计师协会,各会计师事务所:为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,中国注册会计师协会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,自2012年1月1日起实行。现转发给你们,请组织执业人员认真学习,并遵照执行。执行中有何问题,请及时反馈。
附件:企业内部控制审计指引实施意见
二〇一一年十一月九日
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,中国注册会计师协会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,自2012年1月1日起实行。现转发给你们,请组织执业人员认真学习,并遵照执行。执行中有何问题,请及时反馈。
附件:企业内部控制审计指引实施意见
二〇一一年十一月九日

浙经天策会计师事务所有限公司、浙天运造价咨询有限公司分别是经浙江省财政厅、建设厅等有关部门审批同意,依法向工商行政管理局登记注册的社会中介服务机构。公司具有审计、验资、基本建设造价审核、资产评估、招投标代理等资格。
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